ইউপি ফরম - ১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
০৯নং যাদবপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ মহেশপুর, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
অর্থবছরঃ ২০১৫-২০১৬
প্রাপ্তি/আয় | পূর্ববর্তীবছরের বাজেট ২০১৫-২০১৬ | চলতি বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় ২০১৪-২০১৫ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
বিগত বছরের জের ( হাতে + ব্যাংক) |
|
| ৪০,৩৭৪.০০ /= |
ক) নিজেস্ব উৎসঃ |
|
|
|
ইউনিয়ন রেট, কর ও ফিসঃ |
|
|
|
১। (কা) বসতবাড়ী , ইমারত, ভূমির বাৎসরিক মুল্যের উপর কর | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০.০০/= | ৬৮,৮১০.০০/= |
(খ) সরকারী ভবন/ ইউপি ক্লিনিক ভাড়া | ১৮,০০০.০০/= | ১৮,০০০.০০/= | ১৭,১০০.০০/= |
(গ) ইউনিয়ন পরিষদ বকেয়া কর(২০০৯-২০১০) হতে | ২,৮২,৩০৮/= | ৫,১৩,৪৯৮.০০/= |
|
২। ব্যবসা, পেশাজীবিকার উপর কর | ২,০০০.০০/= | ২,০০০.০০/= |
|
৩। বিনোদন কর (ক) সিনেমা/ বাইস্কোপ তৈরির কর | ৫০০/= | ৫,০০/= |
|
(খ) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদন কর | ৫০০/= | ৫০০/= |
|
৪। অন্যান্য কর (ক) শালিশী আদালত বাবদ |
|
|
|
(খ) মোবাইল নেটওয়ার্ক জমির মালিকের উপর কর | ১০,০০০.০০/= | ১০,০০০.০০/= |
|
৫। (ক) ইউনিয়ন পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত ট্রেডলাইসেন্স ও পারমিট ফিস(১৫০-৫০০) | ৪০,০০০.০০/= | ৪০,০০০.০০/= | ১৯,৯৫০.০০/= |
(খ) ইটভাটার লাইসেন্স ফিস জমির উপর বাৎসরিক | ১০,০০০.০০/= | ২,০০০.০০/= |
|
৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
(ক) হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,০০,০০০/= | ২,০০,০০০.০০/= | ১৭,২৬০.০০/= |
(খ) জলমহল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
(গ) পশু খোয়াড় বন্দোবসত্ম | ২০,০০০.০০/= | ২০,০০০.০০/= | ১৮,২০০.০০/= |
৭। মটর যান ব্যাতিত অন্যান্য যানের উপর কর | ১০,০০০.০০/= | ১০,০০০.০০/= |
|
৮। (ক) সরকারী রাস্তার দু-পাশে জরাজীর্ন বৃক্ষ বিক্রয় সরকারী অংশ হতে | ১০,০০০.০০/= | ১০,০০০.০০/= |
|
৯। স্থাবর-সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% হতে আয় | ৪,০০,০০০.০০/= | ৬,৫০,০০০.০০/= | ৬,৫০,০০০.০০/= |
১০। ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত আয়ের সরকারী অংশ | ১০,০০০.০০/= | ১০,০০০.০০/= |
|
১১। (ক) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ফি বাবদ আয় | ২০,০০০.০০/= | ৩০,০০০.০০/= | ৩৮,৭০০.০০/= |
প্রাপ্তি/আয় | পূর্ববর্তী বছরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বছরের বাজেট ২০১৫-২০১৬ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় ২০১৪-২০১৫ |
(খ) ক্লিনিক/ হাসপাতাল | ২,০০০.০০/= | ২,০০০.০০/= |
|
১২। (ক) আর্থসামাজিক ও দরিদ্র বিমোচন সরকারী অনুদানের অংশ | ২,০০,০০০.০০/= | ১,৫০,০০০.০০/= |
|
(খ) সরকারী সূত্রে অনুদানঃ উন্নয়ন খাত |
|
|
|
১। (ক)কৃষি খাতে বরাদ্ধ | ১,০০,০০০.০০/= | ৭৫,০০০.০০/= |
|
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রনালী খাতে | ১,০০,০০০.০০/= | ৭৫,০০০.০০/= |
|
(গ) রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ১,০০,০০০.০০/= | ৭৫,০০০.০০/= |
|
(ঘ) গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ৫০,০০০.০০/= | ৫০,০০০.০০/= |
|
(ঙ) অন্যান্য / থোক বরাদ্ধ |
|
|
|
৭। এডিপি থোক |
|
|
|
৮। এল, জি, এস, পি থোক বরাদ্ধ | ১৩,০০,০০০.০০/= | ১৪,০০,০০০.০০/= | ১২,৭২,৫৭৪.০০/= |
২। সংস্থাপনঃ- |
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা সরকারী অংশঃ | ১৮,৯০০.০০/= | ১৮,৯০০.০০/= |
|
(খ) সদস্য / সদস্যাবৃন্দের সম্মানী ভাতা | ১,৩৬,৮০০.০০/= | ১,৩৬,৮০০.০০/= |
|
(গ) ইউপি সচিবের বেতন ভাতা / ভ্রমন ব্যয় | ১,১৬,৮০০.০০/= | ১,২০,৮০০.০০/= |
|
(ঘ) গ্রাম পুলিশ দফাদারের বেতন ভাতা | ২৯,৪০০.০০/= | ২৯,৪০০.০০/= |
|
(ঙ) গ্রাম পুলিশ মহলস্নাদারের বেতন ভাতা | ২,৩৯,৪০০/= | ২,৩৯,৪০০/= |
|
৩। অন্যান্যঃ অনুদানের অংশ সরকারী সুত্রে |
|
|
|
(ক) পরিবহন ব্যয় বাবদ সরকারী অংশ | ৫,০০০.০০/= | ৫,০০০.০০/= |
|
(খ) খেলাধুলা / ক্রিয়া খাতে সরকারী অনুদান | ৩০,০০০.০০/= | ৩০,০০০.০০/= |
|
(গ) উপজেলা পরিষদ কতৃক অনুদান | ১,০০,০০০.০০/= | ১,০০,০০০.০০/= |
|
(ঘ) জেলা পরিষদ কতৃক অনুদান | ১,০০,০০০.০০/= | ১,০০,০০০.০০/= |
|
(ঙ) কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) | ৩,৫০,০০০.০০/= | ৪,০০,০০০.০০/= |
|
(চ) জন্ম-নিবন্ধন খাতে সরকারী অনুদান | ২০,০০০.০০/= | ২০,০০০.০০/= |
|
(ছ) বাজেট ঘাটতি খাতে সরকারী অনুদান | ১০,০০০.০০/= | ১০,০০০.০০/= |
|
বিবিধঃ |
|
|
|
(ক) ওয়ারেশ সনদ/ বিবিধ আয় | ১০,০০০.০০/= | ১০,০০০.০০/= | ১৬,৯৯১.০০/= |
(খ) বিদেশ গমনকারীদের পাসপোর্ট সুপারিশ বাবদ |
|
|
|
(গ) ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রের জনসেবা আয় | ২০,০০০.০০/= | ২০,০০০/= |
|
(ঘ) ব্যাংক সুদ |
|
| ১,৬৮৯.০০/= |
সর্বমোটঃ | ৪২,৭১,৬৪৮.০০/= | ৪৭,০৩,৩৯৮,০০/= | ২১,৬১,৬৪৮.০০/= |
ইউপি ফরম - ১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
০৯নং যাদবপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ মহেশপুর, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
অর্থবছরঃ ২০১৫-২০১৬
ব্যয় | পূর্ববর্তী বছরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বছরের বাজেট ২০১৫-২০১৬ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয় ২০১৪-২০১৫ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
১। বাজস্ব ও সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | ৪২,০০০.০০/= | ৪২,০০০.০০/= | ১৯,২৫০.০০/= |
(খ) সদস্য/সদস্যাদের সম্মানী ভাতা | ২,৮৮,০০০.০০/= | ২,৮৮,০০০.০০/= | ১,২৮,১০০.০০/= |
(গ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন |
|
|
|
(ঘ) সচিবের বেতন , ভাতা/ ভ্রমন ভাতা | ১,১৬,৮৪০.০০/= | ১,২০,৪০০.০০/= |
|
(ঙ) গ্রাম পুলিশ / দফাদার বেতন ও উৎসব ভাতা | ২৯,৪০০.০০/= | ২৯,৪০০.০০/= |
|
(চ) গ্রাম পুলিশ / মহলস্নাদার উৎসব ভাতা সহ | ২,৩৯,৪০০.০০/= | ২,৩৯,৪০০.০০/= |
|
(ছ) চেয়ারম্যানের মটরজান জ্বালানী | ৮,৪০০.০০/= | ৮,৪০০.০০/= | ৯,১০০/= |
(জ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১,৪৫,৫৭৭.০০/= | ১,২৮,৩৭৫.০০/= | ১৭,২০০.০০/= |
(ঝ) মানব পাচার প্রতিরোধ ব্যয় | ৫,০০০.০০/= | ৫,০০০.০০/= |
|
(ঞ) আনুসঙ্গিক ব্যয় |
|
|
|
১। স্টেশনারী সেরেস্তা ব্যয় | ৩৫,০০০.০০/= | ৩৫,০০০.০০/= | ১৯,৫৯৯.০০/= |
২। বিবিধ + বিদ্যুৎ বিল+ অনুদান+ খাজনা + সংবাদপত্র+ তেলসুমিতা | ৩০,০০০.০০/= | ৩০,০০০.০০/= | ২৭,৯৮১.০০/= |
৩। ব্যাংক চার্জ / যাতায়াত ব্যয় | ৫,০০০.০০/= | ৫,০০০.০০/= | ১,২০৫.০০/= |
৪। আসবাবপত্র ক্রয় | ২০,০০০.০০/= | ২০,০০০.০০/= | ৮,০৮৪.০০/= |
৫। হাট-বাজার উন্নয়ন খাতে ব্যয় | ১,০০,০০০.০০/= | ৭৫,০০০.০০/= |
|
৬। বৃক্ষরোপন ব্যয় | ২০,০০০.০০/= | ২০,০০০.০০/= |
|
২। উন্নয়নঃ - |
|
|
|
০১। পূর্ত কাজ ( ক) কৃষি ও সেচ | ৭৫,০০০.০০/= | ৭৫,০০০.০০/= |
|
|
|
|
|
ব্যয় | পূর্ববর্তী বছরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বছরের বাজেট ২০১৫-২০১৫ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয় ২০১৪-২০১৫ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়প্রনালী খাতে ব্যয় | ৭৫,০০০.০০/= | ৭৫,০০০.০০/= |
|
(গ) রাস্তা নির্মান ও মেরামত খাতে ব্যয় | ৭৫,০০০.০০/= | ৭৫,০০০.০০/= | ১৩,৮০০.০০/= |
(ঘ) গৃহ নির্মান ও মেরামত খাতে ব্যয় | ৭৫,০০০.০০/= | ৫০,০০০.০০/= |
|
(ঙ) শিক্ষাও উৎসব খাতে ব্যয় | ৫০,০০০.০০/= | ৭৫,০০০.০০/= |
|
(চ) এডিপি/ থোক বরাদ্ধ | ৪,০০,০০০.০০/= | ৪,০০,০০০.০০/= |
|
(ছ) এল, জি, এস,পি | ১৩,০০,০০০.০০/= | ১৪,০০,০০০.০০/= | ১২,৭২,৫৭৪.০০/= |
(জ) চেয়ারম্যানের বকেয়া সম্মানী ভাতা ( ইউপি অংশ) | ১১,৫৫০.০০/= | ২৬,৯৫০.০০/= |
|
(ঝ) চেয়ারম্যানের বকেয়া জ্বালানী ব্যয় | ২,৮০০.০০/= | ৬,৩০০.০০/= |
|
(ঞ) মেম্বরগনের বকেয়া সম্মানী ভাতা | ৭৫,৬০০.০০/= | ১,৭৬,০০০.০০/= |
|
( ট) বিভিন্ন অনুদান | ১৫,০০০.০০/= |
|
|
৩। অন্যান্যঃ- |
|
|
|
(ক) অডিট পরিদর্শন ও নিরীক্ষাব্যয় | ২৫,০০০.০০/= | ২৫,০০০.০০/= |
|
(খ) খেলাধুলা খাতে ব্যয় | ২০,০০০.০০/= | ২০,০০০.০০/= |
|
(গ) কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা ) | ১,৫০,০০০.০০/= | ২,০০,০০০.০০/= |
|
(ঘ) জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন খাতে ব্যয় | ২০,০০০.০০/= | ২০,০০০.০০/= | ৪,৭০০.০০/= |
(ঙ) মিটিং অফিস আপ্যয়ন ব্যয় | ৩০,০০০.০০/= | ৩০,০০০.০০/= | ১৩,১২৭.০০/= |
(চ) ১% ভুমি হসত্মামত্মর কর উন্নয়ন খাতে ব্যয় | ৪,০০,০০০.০০/= | ৬,৫০,০০০.০০/= | ৬,০০,০০০.০০/= |
(ছ) পলস্নী রক্ষনাবেক্ষনও দরিদ্র বিমোচন | ৩,০০,০০০.০০/= | ৩,০০,০০০.০০/= |
|
(জ) ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রের ব্যয় | ২৫,০০০.০০/= | ২৫,০০০.০০/= |
|
(ঝ) উন্নায়ন সমাপনী কর্মকান্ডের পুসিত্মকা নির্মান ব্যয় | ১০,০০০.০০/= | ১০,০০০.০০/= |
|
(ঞ) উদ্বৃত্ত তহবিল / মেটিং ফান্ড | ৫২,০৮১.০০/= | ১৮,১৭৩.০০/= | ২৬,৯২৮.০০/= |
সর্বমোটঃ | ৪২,৭১,৬৪৮.০০/= | ৪৭,০৩,৩৯৮.০০/= | ২১,৬১,৬৪৮.০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস